Detail kurzu

ONLINE ŠKOLENIE : Účtovná a daňová závierka za rok 2025

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

  • Pre online sledovanie Vám stačí len prístup k internetu, bez potreby sťahovania ďalších programov

  • Po úhrade faktúry Vám bude automaticky vytvorená vstupenka na online prenos

  • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30 hod.

  • Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie vo Vašom CUS konte

  • Počas celej doby máte k dispozícii našu technickú telefonickú pomoc

  • Deň pred školením Vám pošleme na Váš registrovaný e-mail inštrukcie k prihláseniu

  • Deň po školení Vám do Vášho CUS konta vložíme kompletný videozáznam na neobmedzené prehrávanie

Obsah kurzu

  • Daňové priznanie a účtovná závierka

  • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb, zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)

  • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií

  • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním

  • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania a zmeny v daňovom priznaní pre rok 2025

  • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)

  • Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania

  • Účtovné a zdaňovacie obdobie

  • Vyplatenie likvidačného zostatku

  • Elektronické zasielanie DP

  • Uzavretie účtovného a daňového roka 2025 na praktických príkladoch

  • Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky

  • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv

  • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek

  • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok

  • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok

  • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním

  • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový vplyv

  • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane

  • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia

  • Posúdenie daňových a účtovných odpisov

  • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom

  • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah

  • Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)

  • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu

  • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)

  • Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní

  • Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)

  • Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky

  • Asignačná daň pre neziskový sektor

  • Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Poznámka k cene

Prezentácia lektora a pracovné manuály dostupné na stiahnutie, Možnosť zadania 3 otázok lektorovi, Neobmedzene dostupný videozáznam zo školenia, Operatívne poradenstvo na 30 dní, Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe

Hodnotenie




Organizátor